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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 713.150,18 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 23/04/2026 ( Total R$ 752,00 ) |
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0010698/2026
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0002483/2026
| Original | Orçamentária | 007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO | 2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | R$ 752,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 752,00 Total R$ 752,00 |
| | | Data: 16/04/2026 ( Total R$ 716,85 ) |
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0010087/2026
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0002615/2026
| Original | Orçamentária | 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 716,85 |
| | | | | | | | | Total R$ 716,85 Total R$ 716,85 |
| | | Data: 18/03/2026 ( Total R$ 3.244,90 ) |
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0001471/2026
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0001636/2026
| Original | Orçamentária | 007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO | 2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | R$ 3.244,90 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.244,90 Total R$ 3.244,90 |
| | | Data: 04/03/2026 ( Total R$ 7.717,90 ) |
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0000736/2026
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0001006/2026
| Original | Orçamentária | 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 4.495,50 |
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0000650/2026
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0001003/2026
| Original | Orçamentária | 007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO | 2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | R$ 3.222,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.717,90 Total R$ 7.717,90 |
| | | Data: 03/03/2026 ( Total R$ 111,00 ) |
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0000286/2026
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0000943/2026
| Original | Orçamentária | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29 | R$ 111,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 111,00 Total R$ 111,00 |
| | | Data: 26/02/2026 ( Total R$ 27.316,41 ) |
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0000376/2026
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0000870/2026
| Original | Orçamentária | 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 638,25 |
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0000311/2026
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0000872/2026
| Original | Orçamentária | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO | R$ 270,36 |
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0000278/2026
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0000874/2026
| Original | Orçamentária | 007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO | 2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | R$ 21.286,44 |
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0000282/2026
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0000873/2026
| Original | Orçamentária | 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2016 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANO | R$ 3.392,22 |
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0000310/2026
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0000871/2026
| Original | Orçamentária | 007 - DIVISÃO DE SERVICO RODOVIARIO | 2022 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO | R$ 1.729,14 |
| | | | | | | | | Total R$ 27.316,41 Total R$ 27.316,41 |
| | | Data: 22/01/2026 ( Total R$ 874,00 ) |
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0017073/2025
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0000071/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - EC 29 | R$ 874,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 874,00 Total R$ 874,00 |