Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 4.676.616,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 74.468,28 ) (Continua na próxima página)
   0010519/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 1.795,27
   0010517/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2071 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTALR$ 176,70
   0010515/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2118 - MANUTENCAO DE ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMASR$ 378,48
   0010514/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMASR$ 210,18
   0010513/2024 Original004 - ORGAO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 500,01
   0010511/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 779,98
   0010510/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2007 - Manutencao da Secretaria de AdministracaoR$ 2.703,99
   0010509/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2069 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E CONTRIBUICAO A EMATERR$ 1.311,02
   0010508/2024 Original003 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA2017 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 649,87
   0010506/2024 Original007 - DIVISAO DE SERVICO RODOVIARIO2022 - MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIOR$ 3.093,89
   0010471/2024 Original007 - DIVISAO DE SERVICO RODOVIARIO2022 - MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIOR$ 26.266,42
   0010467/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 751,32
   0010466/2024 Original003 - DIVISAO DE EMPREGO E TRABALHO2066 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E TRABALHOR$ 9.280,14
   0010465/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.722,65
   0010463/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.310,33
   0010461/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2033 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALR$ 1.101,43
   0010460/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2025 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.299,80
   0010457/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXOR$ 4.065,82
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 4.667.440,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 74.468,28 ) (Continua na próxima página)
   0010508/2024 0010575/2024 Original003 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA2017 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 649,87
   0010506/2024 0010574/2024 Original007 - DIVISAO DE SERVICO RODOVIARIO2022 - MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIOR$ 3.093,89
   0010509/2024 0010573/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2069 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E CONTRIBUICAO A EMATERR$ 1.311,02
   0010510/2024 0010572/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2007 - Manutencao da Secretaria de AdministracaoR$ 2.703,99
   0010511/2024 0010571/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 779,98
   0010517/2024 0010570/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2071 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTALR$ 176,70
   0010519/2024 0010569/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 1.795,27
   0010514/2024 0010560/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMASR$ 210,18
   0010515/2024 0010559/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2118 - MANUTENCAO DE ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMASR$ 378,48
   0010513/2024 0010558/2024 Original004 - ORGAO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 500,01
   0010465/2024 0010557/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.722,65
   0010461/2024 0010554/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2033 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALR$ 1.101,43
   0010463/2024 0010224/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.310,33
   0010460/2024 0010223/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2025 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.299,80
   0010457/2024 0010212/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXOR$ 4.065,82
   0010456/2024 0010209/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - EC 29R$ 9.070,98
   0010471/2024 0010192/2024 Original007 - DIVISAO DE SERVICO RODOVIARIO2022 - MANUTENCAO DO SERVICO RODOVIARIOR$ 26.266,42
   0010467/2024 0010191/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 751,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 4.673.183,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 52.776,33 ) (Continua na próxima página)
   0010575/2024 0012896/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA2017 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 648,31
   0010575/2024 0012896/2024 OriginalOrcamentario003 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA2017 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 648,31
   0010573/2024 0012895/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2069 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E CONTRIBUICAO A EMATERR$ 1.307,87
   0010573/2024 0012895/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2069 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E CONTRIBUICAO A EMATERR$ 1.307,87
   0010572/2024 0012894/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2007 - Manutencao da Secretaria de AdministracaoR$ 2.697,50
   0010572/2024 0012894/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2007 - Manutencao da Secretaria de AdministracaoR$ 2.697,50
   0010571/2024 0012893/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 778,11
   0010571/2024 0012893/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 778,11
   0010570/2024 0012920/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2071 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTALR$ 176,28
   0010570/2024 0012920/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE2071 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTALR$ 176,28
   0010569/2024 0012892/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 1.790,96
   0010569/2024 0012892/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS2016 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO DO PERIMETRO URBANOR$ 1.790,96
   0010560/2024 0012891/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2047 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - PSB/FMASR$ 209,68
   0010559/2024 0012890/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2118 - MANUTENCAO DE ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMASR$ 377,57
   0010559/2024 0012890/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SERVICO SOCIAL - FMAS2118 - MANUTENCAO DE ACOES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE-FMASR$ 377,57
   0010558/2024 0012889/2024 OriginalOrcamentario004 - ORGAO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA DEFESA E DOS DIRETOTOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTER$ 498,81
   0010557/2024 0012888/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.706,52
   0010554/2024 0012909/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2033 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIALR$ 1.098,79
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 15.386.273,74 ) (Continua na próxima página)
  08/04/2025000027/2025Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS.VigenteR$ 3.600,00
  03/04/2025000026/2025Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.VigenteR$ 1.830.000,00
  08/08/2023000113/2023Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTETÉRMINO DE PRAZOR$ 1.488.000,00
  02/08/2023000110/2023Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBASVigenteR$ 3.180,00
  02/08/2022000142/2022Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.324,00
  02/08/2022000143/2022Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.982.000,00
  03/05/2021000056/2021Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLOGICA DAS PEROBAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.240,00
  03/05/2021000058/2021Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MÚNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.358.000,00
  30/04/2020000021/2020Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLOGICA DAS PEROBAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 2.580,00
  30/04/2020000023/2020Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.070.000,00
  02/05/2019000080/2019Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.180.000,00
  06/03/2019000014/2019Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 13.512,00
  06/04/2018000036/2018Compras e ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCALIZADA NA CIDADE DE TUNEIRAS DO OESTE, PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S500 E ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNETÉRMINO DE PRAZOR$ 1.024.220,00
  02/03/2018000023/2018Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBASTÉRMINO DE PRAZOR$ 12.348,00
  23/08/2017000154/2017ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTETÉRMINO DE PRAZOR$ 194.450,00
  27/01/2017000001/2017Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500, OLEO DIESEL S120, GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO)TÉRMINO DE PRAZOR$ 748.420,00
  02/12/2016000107/2016Compras e ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA COMUM, EM POSTO DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO, COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PRTÉRMINO DE PRAZOR$ 13.370,00
  07/07/2016000067/2016Compras e ServiçosCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM E OLÉO DIESEL S10, EM POSTO DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO, COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PR.TÉRMINO DE PRAZOR$ 442.500,00
  28/08/2015000093/2015Compras e ServiçosAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTETÉRMINO DE PRAZOR$ 37.026,60
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